Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2012-2014.

Một phần của tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu mặt hàng răng gầu của máy xúc Komatsu từ thị trường Trung Quốc của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu số 1 Việt Nam (Trang 29)

SỐ 1 VIỆT NAM

3.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2012-2014.

Những năm đầu của thế kỷ 21 tình hình thế giới đã có những thay đổi to lớn đặc biệt là của các cuộc khủng hoảng. Những biến động này đã tác động không nhỏ đến hoạt động của các quốc gia về tất cả các mặt kinh tế, chính trị và xã hội nói chung, hoạt động của từng quốc gia nói riêng. CP Số 1 Việt Nam cũng như các doanh nghiệp khác trong nước nói chung và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu thiết bị nói riêng đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc duy trì và phát triển kinh doanh của mình, cùng những biến động tăng giảm lớn trong hoạt động của toàn Công ty.Trong 3 năm qua ghi nhận nhiều sự biến động của Công ty khi mà năm 2013 Công ty có sự sụt giảm nghiêm trọng với việc doanh thu chỉ đạt 49,46% so với doanh thu năm 2014. Kéo theo đó là mức lợi nhuận ít ỏi không tương xứng với quy mô của một doanh nghiệp xuất nhập khẩu có nhiều kinh nghiệm trên thị trường. Phương châm của Công ty đặt doanh thu ở mức độ quan trọng hơn lợi nhuận. Bởi lẽ, thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn, trong giai đoạn suy thoái như hiện nay thì bài toán ổn định khả dĩ hơn nhiều so với bài toán phát triển. Nếu như Cổ phần XNK số 1 Việt Nam chạy theo lợi nhuận mà giảm chất lượng sản phẩm nhập khẩu hay tăng giá các mặt hàng Công ty kinh doanh lên thì có lẽ sẽ đẩy doanh nghiệp tới bước phá sản.

Hiện nay, xét về hoạt động thương mại quốc tế của Công ty thì chỉ có hoạt động nhập khẩu.Trong đó Công ty tiến hành cả hai hình thức nhập khẩu đó là nhập khẩu ủy thác và nhập khẩu tự doanh. Sở dĩ như vậy là bởi hiện nay giá cả thị trường

đang xuống, hoạt động thương mại là rất mạo hiểm, hơn thế ngành kinh tế đình trệ, giá quặng nhập khẩu rẻ hơn giá quặng trong nước sản xuất làm cho các doanh nghiệp khai khoáng Việt Nam phải tạm dừng hoạt động hoặc khai thác cầm chừng để duy trì sản xuất nhưng với mức sản lượng thấp. Điều này làm cho nhu cầu thị trường về các loại máy móc công trình và thiết bị vật tư giảm đi rõ rệt. Cho nên, việc Công ty dần giảm tỷ trọng nhập khẩu tự doanh để tiến hành cùng lúc nhập khẩu ủy thác là bước đi an toàn trong giai đoạn kinh tế hiện nay.

Dưới đây là bảng thể hiện kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2012 đến năm 2014 vừa qua.

Bảng 3.2: Bảng tóm tắt tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty

2012-2014

ĐVT: nghìn VNĐ

STT Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

Giá trị Tăng trưởng Giá trị Tăng trưởng 1 Tổng tài sản 34.686.642 43.226.887 24.62 49.762.81 0 15.12 2 Tài sản ngắn hạn 29.689.775 23.775.71 3 -24.87 34.308.87 1 44.3 3 Tổng nợ phải trả 8.990.905 9.670.553 7.56 9.750.112 0.8 4 Nợ ngắn hạn 5.861.234 6.771.344 15.53 6.257.276 8.22 5 Doanh thu 77.175.948 38.176.97 0 -49.46 69.564.571 82.22

6 Lợi nhuận trước thuế

3.956.519 193.800 -1941.54 2.386.416 1231.38

( Nguồn: phòng tài chính kế toán công ty cổ phần xuất nhập khẩu số 1 Việt Nam )

+ Về tổng tài sản: Tổng tài sản luôn có sự biến động qua các năm nhưng sự biến động này là rất nhỏ và không đều. Sự gia tăng về tổng tài sản là do gia tăng tài sản ngắn hạn. Tài sản ngắn hạn của công ty chiếm phần lớn trong tổng tài sản (lớn hơn 60 %) điều này cho thấy công ty chỉ tập trung đầu tư vào ngắn hạn mà chưa chú ý vào các hoạt động đầu tư dài hạn.

+ Nợ phải trả: Tổng số nợ phải trả của công ty có nhiều biến động qua các năm. Năm 2010, nợ phải trả của Công ty ở số 8.665.934 nghìn đồng, đến năm 2011 giảm

còn 7.659.335 nghìn đồng, nhưng sau đó thì tăng liên tục cho đến năm 2014 thì đạt 9.750.112 nghìn đồng. Trong cơ cấu nợ của Công ty thì nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng khá cao, năm 2012 là 65.19%, năm 2013 là 70.02% và năm 2014 là 64,18%. Điều này rất nguy hiểm cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Về doanh thu và lợi nhuận có sự biến động theo thị trường. Doanh thu của Công ty trong 5 năm gần đây đạt mức cao nhất vào năm 2012 với 77.175.948 nghìn đồng, tuy nhiên, chi phí của Công ty ở mức lớn nên năm 2012 mức lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng trưởng vượt bậc nhưng chỉ đạt 3.571.758 nghìn đồng. Và chỉ sau đó 1 năm, lợi nhuận giảm đáng kể, chỉ còn 139.536 nghìn đồng vào năm 2013, quả thực đây là con số đáng thất vọng so với tiềm năng của Xuất nhập khẩu số 1 Việt Nam tuy năm 2014 vừa qua lợi nhuận sau thuế có tăng mạnh trở lại, đạt 1.968.793 nghìn đồng.

Một phần của tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu mặt hàng răng gầu của máy xúc Komatsu từ thị trường Trung Quốc của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu số 1 Việt Nam (Trang 29)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(55 trang)
w